Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 328.900
Nro. Solicitud de Transferencia
98465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.704
Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133612
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.572.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.572.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero