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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 786.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.637

Retención DNCP
₲ 2.773
Retención IVA
₲ 21.445
Retención Renta
₲ 21.445
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133612
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.572.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.572.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero