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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 893.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.450

Retención DNCP
₲ 3.250
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133612
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.572.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.572.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero