Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011452
Monto de la Factura
₲ 151.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.193
Retención DNCP
₲ 607
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134247
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.449.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.449.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309319
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
