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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010980
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.448

Retención DNCP
₲ 552
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134247
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.449.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.449.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309319
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero