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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010784
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.141

Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 67.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-180581
Monto Contrato
₲ 58.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.944.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.944.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MÓVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico