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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005277
Monto de la Factura
₲ 1.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.748

Retención DNCP
₲ 5.724
Retención IVA
₲ 44.264
Retención Renta
₲ 44.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179796
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.300.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.300.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico