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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371

Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
75/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195749
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.557.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.557.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria