Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007086
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.143
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188709
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias