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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006527
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26624
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.883

Retención DNCP
₲ 8.571
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 66.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188709
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias