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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 11.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.427.725

Retención DNCP
₲ 48.857
Retención IVA
₲ 302.209
Retención Renta
₲ 302.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189053
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.828.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.863.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373812
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadora para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas