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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 12.401.550
Nro. Solicitud de Transferencia
115531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.681.358

Retención DNCP
₲ 43.744
Retención IVA
₲ 338.224
Retención Renta
₲ 338.224
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189030
Monto Contrato
₲ 86.810.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.663.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.663.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360289
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO