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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000018
Monto de la Factura
₲ 8.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.077.026

Retención DNCP
₲ 30.246
Retención IVA
₲ 233.864
Retención Renta
₲ 233.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1550-1548-1545-2811-2814-2807
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196036
Monto Contrato
₲ 108.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.472.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.472.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas