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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-6566
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios para Eventos (segundo llamado)
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES