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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020955
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5135
Monto Contrato
₲ 26.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.684.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.684.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188156
Nombre de la Licitación
Contratación para Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior