Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0046155
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111859
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            45
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-10-5587
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.564.713
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.564.713
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            187736
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Fumigación de las Oficinas del Ministerio del Interior
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        