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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 7.517.160
Nro. Solicitud de Transferencia
42954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.160

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-52971
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.238.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.238.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155968
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AD REFEREDUM 2010
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior