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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 912.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56630
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0180
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.997.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185753
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES