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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 7.210.632
Nro. Solicitud de Transferencia
111535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.857.180

Retención DNCP
₲ 25.696
Retención IVA
₲ 196.654
Retención Renta
₲ 131.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUANA VAZQUEZ FLORENTIN
RUC
666609-4
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-144579
Monto Contrato
₲ 61.597.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.589.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306819
Nombre de la Licitación
CD Nº 50/2016 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas