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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 39.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.032.616

Retención DNCP
₲ 142.521
Retención IVA
₲ 1.090.718
Retención Renta
₲ 727.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
23/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-152095
Monto Contrato
₲ 39.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.032.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.032.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLA DE MANO, FRANELA, BRAZALETES PARA PEATONES Y KEPIS PARA CAMPAÑAS VIALES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial