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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013529
Monto de la Factura
₲ 13.416.839
Nro. Solicitud de Transferencia
64055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.021.724

Retención DNCP
₲ 51.541
Retención IVA
₲ 80.611
Retención Renta
₲ 262.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-137928
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.554.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.554.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial