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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015424
Monto de la Factura
₲ 6.176.793
Nro. Solicitud de Transferencia
146979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.333

Retención DNCP
₲ 23.678
Retención IVA
₲ 40.978
Retención Renta
₲ 120.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-137928
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.554.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.554.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial