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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005251
Monto de la Factura
₲ 13.346.600
Nro. Solicitud de Transferencia
99352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.692.374

Retención DNCP
₲ 47.562
Retención IVA
₲ 363.998
Retención Renta
₲ 242.666
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-139220
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.012.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.012.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial