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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003869
Monto de la Factura
₲ 10.421.780
Nro. Solicitud de Transferencia
75901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.421.780

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48022
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores