Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003892
Monto de la Factura
₲ 9.540.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.540.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48022
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores