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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0680170
Monto de la Factura
₲ 4.785.180
Nro. Solicitud de Transferencia
130916
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.180

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-49020
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.861.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.861.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226922
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores