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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 3.658.355
Nro. Solicitud de Transferencia
146515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.030

Retención DNCP
₲ 13.037
Retención IVA
₲ 99.773
Retención Renta
₲ 66.515
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143557
Monto Contrato
₲ 58.533.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.133.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.133.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326450
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la SEDECO - Plurianual - 2DO LLAMADO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)