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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0035207
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.960

Retención DNCP
₲ 1.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-145743
Monto Contrato
₲ 15.032.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.307.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.307.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326481
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner para la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)