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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007280
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
004/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143847
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.940.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326326
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la SEDECO - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)