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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029983
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.046

Retención DNCP
₲ 16.500
Retención IVA
₲ 126.272
Retención Renta
₲ 84.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
006/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-144642
Monto Contrato
₲ 29.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.824.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.824.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones Graficas
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)