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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001762
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.091

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209210
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia