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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0000089
Monto de la Factura
₲ 1.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.431

Retención DNCP
₲ 5.436
Retención IVA
₲ 40.773
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-210386
Monto Contrato
₲ 46.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.706.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403559
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional