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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0001194
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184141
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.272

Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203921
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales