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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025722
Monto de la Factura
₲ 2.348.176
Nro. Solicitud de Transferencia
209165
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.741

Retención DNCP
₲ 8.283
Retención IVA
₲ 64.041
Retención Renta
₲ 64.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209451
Monto Contrato
₲ 40.948.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.052.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.052.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403565
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional