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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027387
Monto de la Factura
₲ 1.527.596
Nro. Solicitud de Transferencia
36699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.991

Retención DNCP
₲ 5.555
Retención IVA
₲ 41.662
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209451
Monto Contrato
₲ 40.948.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.052.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.052.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403565
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional