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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-005-0001541
Monto de la Factura
₲ 824.528
Nro. Solicitud de Transferencia
184064
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.780

Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199709
Monto Contrato
₲ 26.979.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.528.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.528.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales