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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166517
Monto de la Factura
₲ 1.361.334
Nro. Solicitud de Transferencia
142773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.384

Retención DNCP
₲ 4.950
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199574
Monto Contrato
₲ 26.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.468.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.468.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales