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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 1.273.429
Nro. Solicitud de Transferencia
142795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.355

Retención DNCP
₲ 4.492
Retención IVA
₲ 34.730
Retención Renta
₲ 34.730
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-204234
Monto Contrato
₲ 132.199.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.192.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.192.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394712
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional