Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002588
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.452.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            208963
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.367.104
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.124
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 39.620
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 39.620
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
        
                                    RUC
                            
            3378226-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11001-21-209753
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.266.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.588.960
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 27.588.960
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403630
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento de muebles
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        