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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005579
Monto de la Factura
₲ 1.466.377
Nro. Solicitud de Transferencia
110511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.927

Retención DNCP
₲ 5.172
Retención IVA
₲ 39.992
Retención Renta
₲ 39.992
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208527
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.724.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo