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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 3.153.950
Nro. Solicitud de Transferencia
68142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89587
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.695.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu