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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-93338
Monto Contrato
₲ 132.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.419.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.394.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu