Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049514
Monto de la Factura
₲ 2.768.220
Nro. Solicitud de Transferencia
131150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.213
Retención DNCP
₲ 10.629
Retención IVA
Retención Renta
₲ 110.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.370.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.370.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
