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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049671
Monto de la Factura
₲ 6.043.445
Nro. Solicitud de Transferencia
130731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.218

Retención DNCP
₲ 22.538
Retención IVA
₲ 52.289
Retención Renta
₲ 234.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.370.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.370.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional