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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049517
Monto de la Factura
₲ 6.421.859
Nro. Solicitud de Transferencia
111879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.628

Retención DNCP
₲ 23.945
Retención IVA
₲ 55.876
Retención Renta
₲ 249.424
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-238910
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.191.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.191.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438603
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional