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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213622
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.560

Retención DNCP
₲ 14.243
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 148.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
337 al 348
Código de Contratación (CC)
CD-11001-24-248401
Monto Contrato
₲ 137.691.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.328.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.328.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438995
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y accesorios para la Dirección de Infraestructuras de Redes e IPTV
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional