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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 1.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
57/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-31069
Monto Contrato
₲ 16.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.860.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.860.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado