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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 4.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83763
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30610
Monto Contrato
₲ 13.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.823.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.793.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales