Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001724
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.172.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            95974
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.172.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO RAMON GIMENEZ
        
                                    RUC
                            
            2202809-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-11-27752
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.474.240
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.333.033
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.333.033
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208473
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Publicidad y Propaganda
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        