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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0013499
Monto de la Factura
₲ 1.132.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.421

Retención DNCP
₲ 4.395
Retención IVA
Retención Renta
₲ 33.984
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169368
Monto Contrato
₲ 32.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.822.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.822.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores